陕外集团城建集团审计部开展内部审计工作实现内部审计价值增值
发布日期:2024/04/26    来源:审计部——廖璠    点击次数:0

4月11日——19日,依据公司《2024年审计计划》,审计部对子公司陕西晗瑞实业有限责任公司、汉中市汉江混凝土有限责任公司2023年度经营状况进行内部审计。

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本次审计工作主要围绕经营管理活动中的经济效益、财务状况、制度落实以及工资薪酬发放情况等。将2023年的工作从计划到完成形成闭环,抓住内部管理环节,注重内部审计,结合其自身特点,积极探索,实现内部审计价值增值的新思路。